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财务软件总账系统(tǒng)一览
1、总(zǒng)账-系统(tǒng)初始化-设置(zhì)会计科目-录入期初余额(é)-设置凭证类型。
2、填写凭证(zhèng):点击添加修改凭证——修改(gǎi)无效,整理凭证——填写(xiě)凭证(zhèng)窗口——制作订单——无效(xiào)/恢复(无效凭证(zhèng)编号保留,但(dàn)不能修改或审核,但要(yào)参与记账,否则编者在月底无法结账,无效凭证可以通(tōng)过整理(lǐ)清除(chú),未记(jì)长凭证可以重新编(biān)号)。如果已经结转,应该先(xiān)取消审核。消(xiāo)审:取(qǔ)消对账-更换-审核-点击凭证(zhèng)-批量取消审(shěn)核。如果没有结转(zhuǎn)损益(yì),更(gèng)改凭证(zhèng)后直接审核记账结账。如(rú)果已经结转损益(yì)-无效损(sǔn)益凭证(zhèng)-凭证删除。
3、审核凭证:退出总账账套,重新注册,更换(huàn)操作人(rén)员进入账套-总账系统-审核(hé)凭证-选择要审(shěn)核的凭证(如(rú)有错误,标记错误后(hòu)修改)-记账。
4、结(jié)转期损益:期末(mò)-转账定义-期间(jiān)损益-输321-期末-期间损益结转(zhuǎn)-检查要结转的(de)科(kē)目(mù)生成结账(zhàng)凭证-退出选定操作人员登录-审核-记账
5、月末(mò)处理(lǐ)或期末-结账-结(jié)账-结账-结账-结账-结账(zhàng)-结账-结账
6、现金(jīn)日记账、银行日记账设置(zhì):总账系统-系(xì)统初始化(huà)设置-会计科(kē)目-编辑-指定会计科(kē)目-设置现金日记账、银行(háng)日记账
7、支票登记簿:初始设置选项-检查支票控制-总账(zhàng)-系(xì)统(tǒng)初始化-设置“票据结算”-出纳-支票登记簿-银行(háng)-新增
8、出纳业务期末处理期初未(wèi)达账:-出纳-银行对账单-银行对账(zhàng)期(qī)初输入-银行-银(yín)行对账(zhàng)期初对话框-启用(yòng)日期-输入余额-单击对账单期初(chū)/日记账期初未(wèi)达账
9、反结账:期末-结账:期末-结(jié)账:期末-结账:——CTRL+SHIFT+F6
10、反对:期(qī)末-对账:期末-对账:——CTRL+H凭证-恢(huī)复记账前状态,取消审核:取消对账-换人-审核-点击凭证(zhèng)-批量取消(xiāo)审核。如果没有结转损益,如果已经结转损益-无效损益凭证-删除凭证,
11、年(nián)度结(jié)账:注册(cè)-选择需要建立新年度账套和去年的时(shí)间-系统管理(lǐ)-年度账(zhàng)-建立(lì)-进入年度账-确认
12、年度账引入前缀名(míng)为uferpyer:系统管理-年度账(zhàng)-引(yǐn)入
13、年度账(zhàng)户(hù)结转(zhuǎn):注册-系统管(guǎn)理(此时注册年(nián)度应为需(xū)要结转(zhuǎn)的年(nián)度。如果需要将(jiāng)2005年的(de)数(shù)据结转到2006年,则应(yīng)在2006年注册)-年(nián)度账户-结转去年(nián)的数据(jù)
14、清空(kōng)年度(dù)数据:注册-系(xì)统管理-年度账-清空年度数(shù)据-选择清空年度-确认